SERVICE
税务风险管理
接受客户委托,对被评估单位涉税事项及相关信息资料分析论证,筛查不符合税收法律法规规定的涉税事项,分析由此可能形成的税务违法处罚风险,以及未能及时足额享受税收优惠政策可能形成的财务损失风险,并提供风险应对咨询服务。
服务内容:
(一)税务风险调查:根据纳税风险评估的需要获取企业相关详细信息资料并进行调查分析。
(二)纳税风险识别:采用核查、座谈或其他多种方式,审核分析纳税风险评估信息资料,并通过数据比对以及纳税风险评估指标变动情况,筛查涉税异常事项,识别纳税风险点。
(三)纳税风险分析:通过对纳税风险疑点的筛查确认,客观的分析纳税风险发生的可能性、强度、区域、原因以及可能带来的损失等事项。
(四)纳税风险应对:制定税务风险应对策略,建立有效的内部控制机制,合理设计税务管理的流程及控制方法,建立税务风险控制点,建立预防性控制和发现性控制机制。
(五)税务风险管理制度:税务风险管理组织机构、岗位和职责,税务风险识别和评估常态化机制,税务风险控制和应对机制措施,税务信息管理体系和沟通机制,税务风险管理监督和改进机制。
税务风险管理案例
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